인공지능(AI) 테크 솔루션 기업 스카이월드와이드(SKAI)는 서울 본사에서 제12기 정기주주총회를 개최하고, 주요 보고사항 및 부의안건에 대한 모든 안건을 원안대로 승인했다고 31일 밝혔다.
이번 주주총회에서는 △감사의 감사보고 △영업보고 △내부회계관리제도에 관한 실태보고가 이뤄졌으며, 이어진 의결 안건에서는 △2024년(제12기) 별도 및 연결 재
제4기 정기주주총회 개최 4개 안건 원안대로 의결… 노진서 사장 사내이사 재선임·차국헌 사외이사 신규 선임
구본준 LX홀딩스 회장은 31일 “지속 성장 가능한 기업이 될 수 있도록 새로운 고객 확보 및 글로벌 사업 기회 발굴에 매진해 달라"고 말했다.
구 회장은 이날 서울 종로구 광화문 소재 본사에서 '제4기 정기주주총회' 인사말을 통해 "경쟁 우위에
#2000년대 초반 미국의 초대형 에너지 기업 엔론에서 대규모 분식회계가 발생했다. 5년간 파생상품 투자로 입은 손실 15억 달러(약 1조7000억 원)를 회계 장부에 넣지 않은 채 투자자를 속인 것이다. 이후 엔론은 파산했다. 미국 사회에선 회계감사를 받았는데도 엔론의 분식회계를 막지 못했다는 점에서 회계감사의 한계점이 제기됐다.
기업의 재무제표는 기
풀무원이 2기 전문경영인 체제 출범을 맞아 글로벌 1위 지속가능식품기업으로 도약을 다짐했다.
풀무원은 26일 서울 강남구 과학기술컨벤션 센터에서 ‘2025 풀무원 열린 주주총회’를 개최했다.
이번 주주총회는 1월 1일 취임한 이우봉 총괄CEO가 총괄CEO로써 주주들과 직접 소통하는 첫 자리다. 이우봉 총괄CEO는 ‘RISE’를 콘셉트로 풀무원의 비전(
이번 주(3월 17~21일) 코스피 지수는 전주보다 2.99%(76.66포인트) 오른 2643.13에 거래를 마쳤다. 개인 홀로 3조7230억 원을 팔아치웠고, 기관과 외국인은 각각 5600억 원, 2조7710억 원을 사들였다. 외국인은 삼성전자(1조9790억 원), SK하이닉스(4130억 원), 한화에어로스페이스(1760억 원), 현대차(950억 원)
OLED 박차 가하는 LGD20일 제40기 정기주주총회“안정적 성과 창출하겠다”
정철동 LG디스플레이 대표이사 사장이 20일 “대형 유기발광다이오드(OLED)의 강화된 고객구조를 바탕으로 제품 판매 확대, 원가 혁신으로 흑자 구조전환을 하겠다”고 밝혔다.
정 사장은 이날 경기도 파주 LG디스플레이 러닝센터에서 열린 제40기 정기주주총회에서 인사말을
금융감독원은 내부회계관리제도 위반 사례가 여전히 발생하고 있다며 결산 시 최근 제도 변화를 꼼꼼히 유의해달라고 30일 당부했다.
금감원에 따르면 금감원은 2023회계연도 내부회계관리제도 법규 준수 실태를 점검한 결과, 총 15건의 위반 사례를 적발하고 회사, 대표이사·감사, 외부감사인에 대해 과태료를 부과했다.
이는 최근 5년 연평균 위반 건수인 약
강원랜드는 26일 강원랜드 그랜드호텔에서 제218차 이사회를 개최하고 2025년도 예산 및 운영계획(안) 등 4개 안건을 의결했다고 27일 밝혔다.
이날 이사회는 △2025년도 예산 및 운영계획(안)을 심의해 내년도 수익예산 1조5936억 원, 비용예산 1조3546억 원, 투자예산 1273억 원을 승인했다. 강원랜드는 내년도 예산 편성에 있어 △K-HI
금융감독원은 2024년 기업 결산을 앞두고 결산 재무제표 작성・공시와 외부감사인의 감사 유의사항을 26일 안내했다.
먼저 기업은 자기 책임으로 직접 작성한 감사 전 재무제표를 꼭 법정 기한 내 증권선물위원회(이하 증선위)에 제출해야 한다.
제출 대상은 주권상장법인, 자산총액 5000억 원 이상 비상장법인, 금융회사, 자산총액 1000억 원 이상 법인
금융감독원은 4일 한국상장회사협의회와 내부회계관리제도 업무 강화를 위해 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
올해부터 상장협이 내부회계 개념체계를 설계 후 운영하면, 금감원은 평가·보고 기준을 소관받는 이원화 체계로 운영 중이다.
상호 간 협력을 통해 질의회신을 공유하고 검토업무에 협조해 내부회계 관련 업무의 일관성과 전문성을 높여간다는 계획이다.
2025년부터 3년 간 적용될 외부감사 표준감사시간이 확정됐다. 이번 표준감사시간 개정에선 중견·중소기업의 부담을 고려해 적용면제나 부분적용을 연장했으며, 기업들이 지배구조를 스스로 개선하는 등 감사효율성을 높이기 위한 노력을 확대할 수 있도록 했다.
금융위원회는 한국공인회계사회가 표준감사시간심의위원회 심의를 거쳐 2025년부터 2027년까지 적용될
금융감독원은 다음 달 5일 한국상장회사협의회, 코스닥협회, 한국공인회계사회 등 유관기관과 함께 '2024년도 K-IFRS 제·개정 내용 설명회'를 개최한다고 26일 밝혔다.
이번 설명회는 참석자들이 회계기준과 제도 변경사항을 숙지할 수 있도록 새롭게 추가된 내부회계관리제도 ‘자금 부정 통제’ 공시, 내부회계관리제도 감사, 외부감사인 선임·지정 제도 등
금융감독원은 내년부터 상장사와 대형 비상장사에 적용되는 '횡령 등 자금 부정 통제' 공시와 관련한 세부 작성 지침을 마련했다고 11일 밝혔다.
자금부정을 방지하기 위한 통제 활동과 점검결과를 구체적으로 공시함으로써 기업의 책임 의식이 커지고, 내부회계관리제도를 안정적으로 운영하기 위해서다.
금감원에 따르면 자금부정을 방지하기 위해 회사가 수행한 통제
최근 연일 시중은행의 횡령 사건이 발생하면서 금융시스템의 신뢰가 무너졌다는 평가를 받고 있다. 이러한 결과는 전체 금융기관에 대한 신뢰도 하락으로 이어져 이를 회복하는데 상당한 시간과 비용이 소요될 것으로 예상된다.
금융기관뿐만 아니라 업종을 불문하고 민간기업, 공공기관의 대규모 횡령 사건이 빈번히 발생함에 따라 이를 예방하기 위한 내실 있는 '내부회
EY한영은 ‘제5회 EY한영 회계투명성 세미나’를 성공적으로 마쳤다고 13일 밝혔다.
이번 세미나는 지난 6일 열렸으며, 올해로 5회째를 맞이했다. 이 자리엔 국내 주요 기업 경영진, 감사위원 등 291명이 참석했다. 올해 세미나에서 박용근 EY한영 대표이사가 환영사를, 이윤수 증권선물위원회 상임위원이 축사를 전했다.
특히 이날 세미나 참석자 대상으
한국 딜로이트 그룹은 지난 12일 ‘2024 Boardroom Skills Enhancement Program(이사회·감사위원회 전문성 강화 프로그램)’을 여의도 페어몬트 호텔에서 성공적으로 개최했다고 13일 밝혔다.
이번 프로그램의 대주제는 ‘2024 이사회와 감사위원회가 인지해야 할 국내외 환경 변화 및 당면과제’로 △국내 기업지배구조 개선 과제
2022년 재무제표 두고 감사인 간 의견 차이천안신방 삼부르네상스 도급계약 건 관련내부회계관리제도 감사의견도 ‘부적정’으로 정정
상장폐지 위기에 몰린 삼부토건이 감사인의 의견 불일치로 재감사한 결과 2022년 손실이 170억 원 가량 늘어난 것으로 나타났다. 내부회계관리제도 감사의견도 ‘적정’에서 ‘부적정’으로 바뀌었다.
22일 금융감독원 정보공시시
랩지노믹스는 내부회계관리제도 선제적 강화를 위해 삼일회계법인과 고도화 컨설팅을 완료했다고 19일 밝혔다.
삼일회계법인은 지난 2021년 랩지노믹스의 내부회계관리제도를 처음 구축했다. 사업 이해도가 높아 이번 고도화 컨설팅에도 참여했다. 회사는 경영진 및 임직원에게 내부회계관리의 중요성에 대한 교육도 진행 중이다. 모든 구성원이 준수할 수 있도록 그 가
한국 딜로이트 그룹은 다음달 12일 국내 상장법인 사외이사, 감사위원과 감사를 대상으로 '이사회·감사위원회 전문성 강화 프로그램(2024 Boardroom Skills Enhancement Program)'을 여의도 페어몬트 호텔에서 개최한다고 12일 밝혔다.
최근 내부통제와 기업 밸류업에 대한 관심이 높아지면서 그 중요성이 더욱 커지는 추세다. 한국